杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算
杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算
2024年9月
2023年部門決算公開目錄
第一部分 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年部門決算情況說明
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(九)其他重要事項(xiàng)情況說明
四、名詞解釋
第二部分 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件:2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算情況
一、部門職責(zé)
1、社會(huì)管理職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元,具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理,是政府的首要職能,包括:1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;2.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能,應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)以民為本的思想。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。
發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是農(nóng)民走向富裕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身擺脫困境的唯一出路。但是,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府參與經(jīng)濟(jì)應(yīng)由強(qiáng)迫農(nóng)民種這種那的“直接型”轉(zhuǎn)向提供各種“軟服務(wù)”的“間接型”。包括組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境,加大招商引資力度;通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;加強(qiáng)信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接,促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
3、公共服務(wù)職能。
普及義務(wù)教育,計(jì)劃生育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育,倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩,實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。
4、基層建設(shè)職能。
抓好農(nóng)村黨組織建設(shè),包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配,農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理,黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等;抓好村委會(huì)班子建設(shè),依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治,為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件;抓好農(nóng)村思想建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè),倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng);抓好民主集中制建設(shè),敞開群眾表達(dá)意愿的渠道,建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。此外,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府還應(yīng)在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算僅包括局本級(jí)決算,無其他下屬單位決算。
三、杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算情況說明
2023年度收入總計(jì)1999.97萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)1999.97萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計(jì)各減少1701.77萬元,下降45.8%,主要原因:追加項(xiàng)目資金減少。
(二)收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1999.97萬元,其中:財(cái)政撥款收入1999.97萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1999.97萬元,其中:基本支出1206.45萬元,占60.3%;項(xiàng)目支出793.51萬元,占39.7%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1999.97萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1999.97萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1701.77萬元,下降45.8%,主要原因:追加項(xiàng)目資金減少。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1632.19萬元,占本年支出的81.6%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1637.84萬元,下降45%。主要原因:追加項(xiàng)目資金減少。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1632.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出9.06萬元,占0.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出149.74萬元,占9.2%;衛(wèi)生健康(類)支出14.32萬元,占0.9%;農(nóng)林水(類)支出1150.07,占70.5%;交通運(yùn)輸(類)支出239.29萬元,占14.7%;住房保障(類)支出36.71萬元,占4.3%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1597.64萬元,支出決算為1632.19萬元,完成年初預(yù)算的102.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加。其中:基本支出1206.45萬元,占73.9%;項(xiàng)目支出425.74萬元,占26.1%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(2)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)其他信訪事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(3)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.94萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(4)一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(5))一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(6))社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為6.87萬元,支出決算為6.87萬元,為年預(yù)算的100%。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老(項(xiàng))年初預(yù)算為73.40萬元,支出決算為73.40萬元,為年預(yù)算的100%。
(8)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為36.70萬元,支出決算為36.70萬元,為年預(yù)算的100%。
(9)社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(10)社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.38萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(11)社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.28萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(12)社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(13)社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(14)社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(15)社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(16)衛(wèi)生健康(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(17)衛(wèi)生健康(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(18)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.16萬元,支出決算為7.16萬元,為年預(yù)算的100%。
(19)衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.65萬元,支出決算為0.65萬元,為年預(yù)算的100%。
(20)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1264.62萬元,支出決算為826.38萬元,為年預(yù)算的65.3萬元。
(21)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為36.68萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(22)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)深遠(yuǎn)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為112.64萬元,支出決算為112.64萬元,為年預(yù)算的100%。
(23)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(24)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 病蟲害控制(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.5萬元,該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(25)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)村農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為75.44萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(26)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(27)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(28)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(28)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.14萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(29)交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為239.29萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(30)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為69.71萬元,支出決算為69.71萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1206.45萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1121.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)84.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(七)政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入297.78萬元,本年支出297.78萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為297.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入70萬元,本年支出70萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為70萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出的收入來源為上級(jí)追加。
(九)其他重要事項(xiàng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度,杜集區(qū)段園鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.65萬元,比2022年減少15.98萬元,下降30.4%,主要原因是:減少了公務(wù)接待和車輛維修。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2023年度,杜集區(qū)段園鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,杜集區(qū)段園鎮(zhèn)共有車輛12輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車5輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
4、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共15個(gè)項(xiàng)目,涉及資金793.52萬元。從評(píng)價(jià)情況看,本部門在 2023 年度納入預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
一、項(xiàng)目執(zhí)行情況
1. 預(yù)算執(zhí)行率:各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好,項(xiàng)目能夠按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,資金使用合理、規(guī)范。
2. 項(xiàng)目進(jìn)度:多數(shù)項(xiàng)目能夠按時(shí)完成既定目標(biāo),部分項(xiàng)目存在進(jìn)度滯后的情況,但通過及時(shí)調(diào)整和加強(qiáng)管理,最終也基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。
二、項(xiàng)目效益
1. 經(jīng)濟(jì)效益:對(duì)農(nóng)業(yè)和科技轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目帶來了直接或間接的經(jīng)濟(jì)收益,提高了生產(chǎn)效率、降低了成本。
2. 社會(huì)效益:對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助項(xiàng)目在社會(huì)層面產(chǎn)生了積極影響,改善了公共服務(wù)、促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定等。
3. 環(huán)境效益:公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)起到了一定作用,減少了道路拋灑。
三、存在的問題
1. 項(xiàng)目管理方面:個(gè)別項(xiàng)目在實(shí)施過程中存在管理不規(guī)范的情況,如項(xiàng)目變更未及時(shí)審批等。
2. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定:部分項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)不夠明確、具體,難以準(zhǔn)確衡量項(xiàng)目的實(shí)際效果。
四、改進(jìn)措施
1. 加強(qiáng)項(xiàng)目管理:建立健全項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審批流程,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的監(jiān)督和管理。
2. 優(yōu)化績(jī)效目標(biāo):在項(xiàng)目立項(xiàng)階段,科學(xué)合理地設(shè)定績(jī)效目標(biāo),確保目標(biāo)明確、可衡量、可實(shí)現(xiàn)。
3. 提高資金使用效率:加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算管理和執(zhí)行監(jiān)控,合理安排資金使用計(jì)劃,提高資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分杜集區(qū)段園鎮(zhèn)2023年部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
16,321,864.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
90,536.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
2,977,800.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
700,000.00 |
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
1,497,410.47 |
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
143,208.12 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
2,977,800.00 |
||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
11,500,655.14 |
||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
2,392,908.57 |
||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
697,145.95 |
||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
700,000.00 |
||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合計(jì) |
27 |
19,999,664.25 |
本年支出合計(jì) |
58 |
19,999,664.25 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
28 |
結(jié)余分配 |
59 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
總計(jì) |
31 |
19,999,664.25 |
總計(jì) |
62 |
19,999,664.25 |
二、收入決算表
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
19,999,664.25 |
19,999,664.25 |
|||||||||
2010108 |
代表工作 |
4,536.00 |
4,536.00 |
||||||||
2010308 |
信訪事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
9,400.00 |
9,400.00 |
||||||||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
6,600.00 |
6,600.00 |
||||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
68,659.64 |
68,659.64 |
||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
734,016.64 |
734,016.64 |
||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
367,008.32 |
367,008.32 |
||||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
84,113.50 |
84,113.50 |
||||||||
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
33,772.84 |
33,772.84 |
||||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
52,800.00 |
52,800.00 |
||||||||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
122,321.00 |
122,321.00 |
||||||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,718.53 |
11,718.53 |
||||||||
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
64,500.00 |
64,500.00 |
||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
71,628.12 |
71,628.12 |
||||||||
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
6,480.00 |
6,480.00 |
||||||||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
||||||||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
8,263,804.24 |
8,263,804.24 |
||||||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
366,761.55 |
366,761.55 |
||||||||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,126,445.76 |
1,126,445.76 |
||||||||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
175,000.00 |
175,000.00 |
||||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
105,000.00 |
105,000.00 |
||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
754,386.06 |
754,386.06 |
||||||||
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
197,827.97 |
197,827.97 |
||||||||
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
261,429.56 |
261,429.56 |
||||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
2,392,908.57 |
2,392,908.57 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
697,145.95 |
697,145.95 |
||||||||
2230105 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
三、支出決算表
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
19,999,664.25 |
12,064,494.60 |
7,935,169.65 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
4,536.00 |
4,536.00 |
||||||
2010308 |
信訪事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
9,400.00 |
9,400.00 |
||||||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
6,600.00 |
6,600.00 |
||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
68,659.64 |
68,659.64 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
734,016.64 |
734,016.64 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
367,008.32 |
367,008.32 |
||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
84,113.50 |
60,325.00 |
23,788.50 |
|||||
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
33,772.84 |
33,772.84 |
||||||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
52,800.00 |
52,800.00 |
||||||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
122,321.00 |
122,321.00 |
||||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,718.53 |
11,718.53 |
||||||
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
600.00 |
600.00 |
||||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
64,500.00 |
64,500.00 |
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
71,628.12 |
71,628.12 |
||||||
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
6,480.00 |
6,480.00 |
||||||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
||||||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
8,263,804.24 |
8,263,804.24 |
||||||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
366,761.55 |
214,560.00 |
152,201.55 |
|||||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,126,445.76 |
1,126,445.76 |
||||||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
175,000.00 |
175,000.00 |
||||||
2130108 |
病蟲害控制 |
105,000.00 |
105,000.00 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
754,386.06 |
754,386.06 |
||||||
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
197,827.97 |
197,827.97 |
||||||
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
261,429.56 |
261,429.56 |
||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
2,392,908.57 |
2,392,908.57 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
697,145.95 |
697,145.95 |
||||||
2230105 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
16,321,864.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
90,536.00 |
90,536.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
2,977,800.00 |
二、外交支出 |
31 |
||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
700,000.00 |
三、國(guó)防支出 |
32 |
||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
||||||
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
1,497,410.47 |
1,497,410.47 |
||||
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
143,208.12 |
143,208.12 |
||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
11,500,655.14 |
11,500,655.14 |
||||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
2,392,908.57 |
2,392,908.57 |
||||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
||||||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
697,145.95 |
697,145.95 |
||||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
||||||
21 |
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
700,000.00 |
700,000.00 |
||||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
52 |
||||||
本年收入合計(jì) |
24 |
19,999,664.25 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
本年支出合計(jì) |
56 |
19,999,664.25 |
16,321,864.25 |
2,977,800.00 |
700,000.00 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|||||
總計(jì) |
29 |
19,999,664.25 |
總計(jì) |
58 |
19,999,664.25 |
16,321,864.25 |
2,977,800.00 |
700,000.00 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
16,321,864.25 |
12,064,494.60 |
4,257,369.65 |
|||
2010108 |
代表工作 |
4,536.00 |
4,536.00 |
|||
2010308 |
信訪事務(wù) |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
9,400.00 |
9,400.00 |
|||
2010508 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
6,600.00 |
6,600.00 |
|||
2080501 |
行政單位離退休 |
68,659.64 |
68,659.64 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
734,016.64 |
734,016.64 |
|||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
367,008.32 |
367,008.32 |
|||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
84,113.50 |
60,325.00 |
23,788.50 |
||
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
33,772.84 |
33,772.84 |
|||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
52,800.00 |
52,800.00 |
|||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
122,321.00 |
122,321.00 |
|||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11,718.53 |
11,718.53 |
|||
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
600.00 |
600.00 |
|||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
64,500.00 |
64,500.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
71,628.12 |
71,628.12 |
|||
2101399 |
其他醫(yī)療救助支出 |
6,480.00 |
6,480.00 |
|||
2130101 |
行政運(yùn)行 |
8,263,804.24 |
8,263,804.24 |
|||
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
366,761.55 |
214,560.00 |
152,201.55 |
||
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1,126,445.76 |
1,126,445.76 |
|||
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
175,000.00 |
175,000.00 |
|||
2130108 |
病蟲害控制 |
105,000.00 |
105,000.00 |
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
754,386.06 |
754,386.06 |
|||
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
197,827.97 |
197,827.97 |
|||
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
261,429.56 |
261,429.56 |
|||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
2,392,908.57 |
2,392,908.57 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
10,863,427.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
847,410.01 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30101 |
基本工資 |
1,537,566.09 |
30201 |
辦公費(fèi) |
20,000.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,628,684.77 |
30202 |
印刷費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
50,071.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|||
30107 |
績(jī)效工資 |
634,274.87 |
30205 |
水費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
734,016.64 |
30206 |
電費(fèi) |
80,000.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
367,008.32 |
30207 |
郵電費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
271,958.74 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
71,628.12 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
65,143.88 |
30211 |
差旅費(fèi) |
50,000.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
697,145.95 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
21,975.92 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
4,783,952.81 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
353,657.48 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||
30301 |
離休費(fèi) |
118,659.64 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
88,411.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
169,897.84 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
600.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
214,560.00 |
31201 |
資本金注入 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
64,752.08 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
278,086.93 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
51,600.00 |
399 |
其他支出 |
||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
64,500.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|||||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|||||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
11,217,084.59 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
847,410.01 |
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合計(jì) |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
||||||||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
2,977,800.00 |
|||||||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|||||||||||
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
700,000.00 |
|||||
2230105 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
700,000.00 |
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
366,497.93 |
366,497.93 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
||
公務(wù)接待費(fèi) |
88,411.00 |
88,411.00 |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
278,086.93 |
278,086.93 |
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
278,086.93 |
278,086.93 |