杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年
部門預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算構(gòu)成
3 、2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年收支總表
2、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年收入總表
3、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年支出總表
4、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年財(cái)政撥款收支總表
5、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算支出表
6、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年政府性基金預(yù)算支出表
8、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年項(xiàng)目支出表
10、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年政府采購支出表
11、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年政府購買服務(wù)支出表
12、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2025年收支總表的說明
2、關(guān)于2025年收入總表的說明
3、關(guān)于2025年支出總表的說明
4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 其它公開事項(xiàng)
1、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算納入績效考評項(xiàng)目表
2、杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單(專欄公開)
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,組織執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)行業(yè)管理工作。承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善全區(qū)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對制度,組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)與國家、省和市系統(tǒng)對接,建立完善全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)害報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織特別重大、重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對接,銜接區(qū)武裝部和區(qū)屬應(yīng)急隊(duì)伍參與應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)綜合性消防救援開展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),承擔(dān)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作,按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)組織協(xié)調(diào)消防工作,指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門、鎮(zhèn)(街道)、區(qū)開發(fā)區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)督查、巡查、考核工作。
(十二)依據(jù)《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》(皖發(fā)〔2017〕31號(hào)),按照分級(jí)、屬地原則和《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則的通知》中 “三個(gè)必須”的要求,依法督促行業(yè)屬地檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。綜合監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)區(qū)屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和民爆物品、工商貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理。
(十三)監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處全區(qū)不具備安全生產(chǎn)條件的非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和民爆物品、工商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
(十四)制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同區(qū)發(fā)改委等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
(十五)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。開展對外交流與合作。
(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè),具體情況見下表。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
淮北市杜集區(qū)應(yīng)急管理局 |
行政 |
2 |
淮北市杜集區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
事業(yè) |
3 |
淮北市杜集區(qū)應(yīng)急指揮中心 |
事業(yè) |
三、2025年度主要工作任務(wù)
(一)建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督管理體制機(jī)制,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任制追究制。
(二)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育,努力提升全民安全生產(chǎn)意識(shí)。
(三)全面貫徹《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī),進(jìn)一步加強(qiáng)安全檢查、專項(xiàng)整治和事故查處,及時(shí)整改安全生產(chǎn)隱患。
(四)進(jìn)一步推進(jìn)應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)科技進(jìn)步,全面提升全區(qū)安全生產(chǎn)水平。
(五)加強(qiáng)安全監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)履行職責(zé),提高監(jiān)管能力和執(zhí)法水平。
(六)開展防汛抗旱應(yīng)急演練,籌建應(yīng)急儲(chǔ)備庫工作。
(七)承擔(dān)區(qū)安委會(huì)辦公室職能,開展安全督查工作。
(八)儲(chǔ)備應(yīng)急救援物資
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,杜集區(qū)應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年收支總預(yù)算574.21元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入574.21萬元,支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年收入預(yù)算574.21萬元,其中,本年收入574.21萬元。
本年收入574.21萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入574.21萬元,占100%,比2024年預(yù)算減少119.65萬元,下降17.24%,原因主要是:過緊日子嚴(yán)格壓減開支。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,原因主要是本部門2024年及2025年度均未安排政府性基金預(yù)算;財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,占0%,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,原因主要是本部門2024年及2025年度均未安排財(cái)政專戶管理資金。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年支出預(yù)算574.21萬元,比2024年預(yù)算減少119.65萬元,下降17.24%,原因主要是:項(xiàng)目減少。其中,基本支出244.21萬元,占42.53%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出330萬元,占57.47%,主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱。應(yīng)急救援、應(yīng)急物資。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算574.21萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款574.21萬元;按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入574.21萬元。支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出31.05萬元,占5.41%;衛(wèi)生健康支出11.26萬元,占1.96%;住房保障支出24.22萬元,占4.22%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出507.68萬元,占88.41%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算支出574.21萬元,比2024年預(yù)算減少119.65萬元,下降17.24%,主要原因:基本支出減少,一是人員經(jīng)費(fèi);二是公用經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出31.05萬元,占5.41%;衛(wèi)生健康支出11.26萬元,占1.96%;住房保障支出24.22萬元,占4.22%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出507.68萬元,占88.41%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算5.1萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,原因主要是本年度與2024年預(yù)算安排金額一致。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算16.93萬元,比2024年預(yù)算減少2.37萬元,下降12.28%,原因主要是有一名聘用人員正常退休。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算8.46萬元,比2024年預(yù)算減少1.14萬元,下降11.88%,原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算0.55萬元,比2024年預(yù)算增加0.15萬元,增長37.5%,原因主要是人員基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算7.62萬元,比2024年預(yù)算增加0.02萬元,增長0.26%,原因主要是人員變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算3.64萬元,比2024年預(yù)算增加0.54萬元,增長17.42%,原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算17.1萬元,比2024年預(yù)算增加1.2萬元,增長7.55%,原因主要是工資調(diào)整。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2025預(yù)算7.12萬元,比2024年預(yù)算增加0.52萬元,增長7.88%,原因主要是房屋補(bǔ)貼調(diào)整。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025預(yù)算86.52萬元,比2024年預(yù)算減少135.08萬元,下降60.96%,原因主要是過緊日子嚴(yán)格壓減經(jīng)費(fèi)。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2025預(yù)算330萬元,比2024年預(yù)算增加330萬元,增長100%,原因主要是2024年此項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)科目放至安全監(jiān)管和應(yīng)急救援中2025年度放至一般行政管理事務(wù)中。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025預(yù)算91.16萬元,比2024年預(yù)算增加21.26萬元,增長30.41%,原因主要是增加兩名事業(yè)人員相對應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年一般公共預(yù)算基本支出244.21萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)224.55萬元,公用經(jīng)費(fèi)19.66萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)224.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)19.66萬元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出330萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,原因主要是本部門2024年及2025年度安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)金額一致。主要包括:本年財(cái)政撥款安排330萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排330萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元),財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1、“建設(shè)杜集區(qū)應(yīng)急指揮中心”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。
應(yīng)急指揮中心是應(yīng)急管理部門開展應(yīng)急值守、信息匯總、監(jiān)測預(yù)警、指揮調(diào)度、會(huì)商決策、現(xiàn)場連通等工作的重要場所,是提升應(yīng)急管理部門基礎(chǔ)工作水平的有效途徑。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。
《應(yīng)急管理部關(guān)于加快編制地方應(yīng)急管理信息化發(fā)展規(guī)劃通知》(應(yīng)急函〔2019]272號(hào))、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)地方應(yīng)急管理信息化實(shí)施指南的通知》(應(yīng)急廳〔2019]22號(hào))、《應(yīng)急管理部科技和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)應(yīng)急管理信息化2019年第一批地方建設(shè)任務(wù)書的通知》(應(yīng)急科信辦[2019]2號(hào))、《安徽省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)安徽省應(yīng)急管理信息化規(guī)劃(2019-2022年)的通知》(皖應(yīng)急〔2019】118號(hào))、《安徽省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)全省市縣應(yīng)急管理局應(yīng)急指揮中心規(guī)范化 建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》(皖應(yīng)急〔2020]20號(hào))等文件規(guī)定。
(3)實(shí)施主體?;幢笔卸偶瘏^(qū)應(yīng)急管理局
(4)起止時(shí)間。2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。
應(yīng)急指揮中心是應(yīng)急管理部門開展應(yīng)急值守、信息匯總、監(jiān)測預(yù)警、指揮調(diào)度、會(huì)商決策、現(xiàn)場連通等工作的重要場所,是提升應(yīng)急管理部門基礎(chǔ)工作水平的有效途徑。
(6)年度預(yù)算安排。2025年預(yù)算安排資金130萬元。
(7)績效目標(biāo)。
每季度項(xiàng)目進(jìn)度不低于25%,半年項(xiàng)目進(jìn)度不低于55%,一至十一月份項(xiàng)目進(jìn)度不低于100%,十二月份開張項(xiàng)目內(nèi)審。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目責(zé)任人: |
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單位(蓋章): |
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項(xiàng)目名稱 |
建設(shè)杜集區(qū)應(yīng)急指揮中心 |
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主管部門及代碼 |
[056]淮北市杜集區(qū)應(yīng)急管理局 |
實(shí)施單位 |
淮北市杜集區(qū)應(yīng)急管理局 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
130.00 |
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其中:財(cái)政撥款 |
130.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 |
每季度項(xiàng)目進(jìn)度不低于25%,半年項(xiàng)目進(jìn)度不低于55%,一至十一月份項(xiàng)目進(jìn)度不低于100%,十二月份開張項(xiàng)目內(nèi)審。 |
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績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目完成數(shù) |
≥1個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
完成質(zhì)量指標(biāo)率 |
≥98% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金到位率 |
≥98% |
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成本指標(biāo) |
在預(yù)算范圍內(nèi) |
≤130萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益增長 |
持續(xù)增長 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
無生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
增長可持續(xù)影響 |
持續(xù)增長 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意程度 |
≥98% |
2、“安全生產(chǎn)監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。
該資金為杜集區(qū)政府設(shè)置的應(yīng)急救援專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),主要用于全區(qū)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)補(bǔ)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、安全監(jiān)管隊(duì)伍和裝備建設(shè)、重大隱患治理、安全生產(chǎn)技術(shù)支撐、安全文化宣傳和應(yīng)急救援等工作。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。
依據(jù)《中共淮北市委辦公室淮北市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)一崗雙責(zé)”的意見>的通知》(淮辦發(fā)[2014]19號(hào))設(shè)置該項(xiàng)資金。
(3)實(shí)施主體?;幢笔卸偶瘏^(qū)應(yīng)急管理局
(4)起止時(shí)間。2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。
全區(qū)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)補(bǔ)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、安全監(jiān)管隊(duì)伍和裝備建設(shè)、重大隱患治理、安全生產(chǎn)技術(shù)支撐、安全文化宣傳和應(yīng)急救援等工作。
(6)年度預(yù)算安排。2025年預(yù)算安排資金200萬元。
(7)績效目標(biāo)。
此資金為杜集區(qū)政府安全生地產(chǎn)檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2025年6月完成支付進(jìn)度50%。2025年12月完成100%。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目責(zé)任人: |
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單位(蓋章): |
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項(xiàng)目名稱 |
安全生產(chǎn)監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[056]淮北市杜集區(qū)應(yīng)急管理局 |
實(shí)施單位 |
淮北市杜集區(qū)應(yīng)急管理局 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
200.00 |
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其中:財(cái)政撥款 |
200.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 |
此資金為杜集區(qū)政府安全生地產(chǎn)檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),2025年6月完成支付進(jìn)度50%。2025年12月完成100%。 |
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績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目完成數(shù) |
≥1個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
提升工作質(zhì)量率 |
≥98% |
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時(shí)效指標(biāo) |
在規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成 |
≥98% |
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成本指標(biāo) |
預(yù)算范圍內(nèi) |
≤200萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益可增長 |
持續(xù)增長 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
無生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
增長可持續(xù)影響 |
持續(xù)增長 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.66萬元,比2024年預(yù)算增加3.26萬元,增長19.88%,原因主要是人員增加相對應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。
(三)政府采購情況。
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,杜集區(qū)應(yīng)急管理局共有車輛3輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費(fèi)0萬元;安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元;安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年,杜集區(qū)應(yīng)急管理局0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
杜集區(qū)應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開表.xls